sql提示说消息 102,级别 15,状态 1,第 1 行 'go' 附近有语法错误。如何解决

sql提示说消息 102,级别 15,状态 1,第 1 行 'go' 附近有语法错误。如何解决,第1张

我现在也遇到这种问题了

ALTER VIEW [dbo][OV收文归档1]

AS

SELECT 公文ID, 标题, 收文机关, 发文机关, 主题词, 收发类别, 摘要, 缓急, 公文类型, 密级, 处理期限, 份数, 公文FID, 归档位置, 公文编号, 备注, 收文时间, 文件作者, 发文时间,

处理意见, 成果状态, 拟稿单位, 拟稿人, 办理结果, 核稿, 稿签FID, 主送单位, 抄送单位1, 抄送单位2, 抄送单位3, 抄送单位4, 公文内类型, 校对, 完成登记, 签发单FID,

抄送单位, 相关文号, 签发人, 收文编号, 发文编号

FROM dboOT公文

WHERE (收发类别 = 0)

GO

消息 102,级别 15,状态 1,过程 OV收文归档1,第 1 行

'GO' 附近有语法错误。

  用友集团财务操作流程 设置

  (一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度

  1、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

  操作步骤

  (1)打开系统启用菜单,列示所有产品;

  (2)选择要启用的系统,在方框内打勾,只有系统管理员和账套主管有系统启用权限;

  (3)在启用会计期间内输入启用的年、月数据;

  (4)用户按〖确认〗按钮后,保存此次的启用信息,并将当前操作员写入启用人。

  2、编码方案:本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度,可分级设置的内容有:科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号,进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

  操作说明:修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度,可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数;同时系统限制最大长度,只能在最大长度范围内,增加级数,改变级长。置灰区域表示不可修改。

  3、数据精度:由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致,为了适应各用户企业的不同需求,本系统提供了自定义数据精度的功能。(主要适用于供应链用户)

  (二)、基础档案:本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)

  操作流程图:企业门户——设置——基础档案——(1)机构 设置——(2)往来单位——(3)存货——(4)财务—— (5)收付结算——(6)业务、对照表、

  其他

  1、机构设置——①部门档案——②职员档案

  2、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案 客户与供应商区别: 应收类的业务属客户,应付类的业务属供应商号

  3、存货——(适用于供应链用户)

  4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录

  5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行

  6、业务、对照表、其他——(适用于供应链用户)

  总账 主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

  日常业务操作流程图: 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)——记账—— 月末处理(结账 ) 注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成 反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6)

  反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) UFO报表操作流程 主要功能:UFO为用户提供了的应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件(集团)公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。

  所以,如果用户使用了用友软件(集团)公司的套装软件,就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式,每期的会计报表无须过多操作,系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表。

  日常业务操作流程图:登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存 重点:报表设计以及常用报表公式设置 工资管理操作流程

  日常业务操作流程图:

  a) 新增工资类别:关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加

  b) 部门档案——增加

  c) 打开工资类别:工资项目设置——增加

  d) 工资管理流程:工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账 注:新增工资项目后必需重建或者修改工资表

  操作步骤

  1、选择业务处理菜单中反结账菜单项,屏幕显示反结账界面;

  2、择要反结账的工资类别,确认即可。

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